กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

dc.date.accessioned2021-10-18T04:59:49Z
dc.date.available2021-10-18T04:59:49Z
dc.date.issued2018-10TH
dc.description.tableofcontentsปก คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ -ความเป็นมาและความสำคัญ -วัตถุประสงค์ -ประโยชน์ที่จะได้รับ บทที่ 2 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 --1. มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ --2. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 บทที่ 3 การดำเนินงาน -1. กระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี --ขั้นตอนการดำเนินงาน ---1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Model) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ---2) การประเมินความเสี่ยง ---3) การใช้โปรแกรมประยุกต์ (Excel) สำหรับการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล -2. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน --ขั้นตอนการดำเนินงาน ---1) การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ---2) การวางแผนการปฏิบัติงาน ---3) การแจ้งเปิดการตรวจสอบ ---4) การปฏิบัติงานตรวจสอบ -3. กระบวนการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน --3.1 กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ --3.2 ระยะเวลาในการตรวจติดตามผลการตรวจสอบ --3.3 ขั้นตอนการตรวจติดตามผลการตรวจสอบฯ
dc.format.extent35TH
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier2561_กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน_สดช.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/587376
dc.language.isotha
dc.publisherกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมTH
dc.publisher.placeกรุงเทพฯTH
dc.subjectตรวจสอบภายในTH
dc.subjectหน่วยงานของรัฐTH
dc.titleกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen access
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2561-10
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2561_กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน_สดช.pdf
ขนาด:
10.05 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล